岗位职责:1、监督和评价公司内部控制与风险管理情况;2、推进审计问题使之改善,帮助公司经营管理层提升内部管理、优化业务流程和降低经营风险与经营成本,实现审计增值目标。任职资格:1、财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历,2、3年以上企业内控或审计部门工作经验或财务管理经验,熟悉审计相关软件操作,具有CPA(注册会计师)、CIA(注册内部审计师)或会计师/审计师初级以上职称者优先。
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- 所属行业:一卡通工程类
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